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廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳2020年度部門(mén)決算

2021-08-25 09:45     來(lái)源:辦公室
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第一部分:廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳2020年度部門(mén)決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020?年度收入支出決算總體情況。

二、2020?年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2020?年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

六、其他重要事項情況說(shuō)明。

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳概況

一、主要職能

(一)提出全區新型工業(yè)化發(fā)展戰略和政策,協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題,擬訂并組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的發(fā)展規劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構戰略性調整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。

(二)擬定并組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結構調整的政策建議,研究起草相關(guān)地方性法規、規章草案,組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規范和標準,指導行業(yè)質(zhì)量管理工作。

(三)監測、分析全區工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢,統計并發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預測預警和信息引導,協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議,建立煤、電、油等重要物資的運行調控機制并組織實(shí)施;負責工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

(四)負責提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規模和方向(含利用外資和境外投資)、財政性建設資金安排的意見(jiàn),負責全區工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資的組織實(shí)施,按規定權限審批、核準和備案規劃內和年度計劃規模內固定資產(chǎn)投資項目及節能項目評估;指導工業(yè)和信息化投資項目的招標管理工作。

(五)擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)等的規劃、政策并組織實(shí)施,指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步,以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統產(chǎn)業(yè),組織實(shí)施有關(guān)國家和自治區科技重大專(zhuān)項,推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化;推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(六)承擔振興全區裝備制造業(yè)組織協(xié)調的責任,組織擬訂技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng )新規劃、政策,依托國家和自治區重點(diǎn)工程建設協(xié)調有關(guān)重大專(zhuān)項的實(shí)施,推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化;指導引進(jìn)技術(shù)裝備的消化創(chuàng )新。

(七)擬訂并組織實(shí)施全區工業(yè)和信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟規劃和促進(jìn)政策;組織協(xié)調相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設備、新材料及散裝水泥的推廣應用。

(八)推進(jìn)工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng )新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競爭力;指導相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理。

(九)負責全區中小企業(yè)、鄉鎮企業(yè)發(fā)展的宏觀(guān)指導,會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)、鄉鎮企業(yè)以及非國有制經(jīng)濟發(fā)展的相關(guān)政策和措施,協(xié)調解決有關(guān)重大問(wèn)題;推進(jìn)農產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展;負責組織協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作。

(十)負責工業(yè)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò )安全和信息化工作職責,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合發(fā)展,促進(jìn)電信、廣播電視和計算機網(wǎng)絡(luò )融合;負責工業(yè)行業(yè)信息安全保障體系建設,擬訂工業(yè)行業(yè)信息安全的規劃和行業(yè)標準,并組織實(shí)施;加強工業(yè)控制系統網(wǎng)絡(luò )安全檢查,負責工業(yè)系統網(wǎng)絡(luò )安全防護應急處理處置。

(十一)依法統一配置和管理無(wú)線(xiàn)電頻譜資源、依法監督管理無(wú)線(xiàn)電臺(站),負責無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備的管理,協(xié)調處理軍地無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜,負責無(wú)線(xiàn)電監測、檢測、干擾查處,維護空中電波秩序,依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。

(十二)負責全區工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)的管理工作,研究提出電力工業(yè)發(fā)展建議,負責全區繭絲綢管理工作,負責電力、煤炭、石油天燃氣的工業(yè)行業(yè)管理,負責無(wú)線(xiàn)電管理執法監管工作,負責全區鐵路、公路、水路、航空、郵電年度運輸和生產(chǎn)的綜合協(xié)調。

(十三)負責全區國防科技工業(yè)的綜合協(xié)調和管理,承擔全區國防科技工業(yè)、民用船舶工業(yè)、鹽業(yè)行業(yè)的管理,負責民用爆破器材生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)的安全生產(chǎn)監督管理,負責擬訂煙花爆竹行業(yè)規劃和有關(guān)標準、規范,承擔國家國防科技工業(yè)局和各軍工部門(mén)需要地方政府辦理的業(yè)務(wù),聯(lián)系自治區二輕城鎮集體工業(yè)聯(lián)合社。

(十四)負責全區工業(yè)園區管理,牽頭研究擬訂全區工業(yè)園區的布局規劃和發(fā)展規劃,組織擬訂全區工業(yè)園區管理辦法和獎懲措施并組織實(shí)施,指導、協(xié)調、督促工業(yè)園區建設;指導全區承接產(chǎn)業(yè)轉移工作。

(十五)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

二、部門(mén)決算單位構成

納入2020年度部門(mén)決算匯編范圍獨立核算單位共34個(gè),其中:

全額撥款行政單位1個(gè)(自治區工信廳本級)。

全額撥款事業(yè)單位31個(gè)(自治區工信廳機關(guān)服務(wù)中心、自治區工信廳信息中心、自治區綠色建材發(fā)展和應用中心、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西工業(yè)技師學(xué)院、廣西柳州化工技工學(xué)校、廣西機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西機電技師學(xué)院、廣西理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校、廣西建筑材料工業(yè)技工學(xué)校、廣西輕工技師學(xué)院、廣西紡織工業(yè)學(xué)校、廣西中小企業(yè)服務(wù)中心、廣西區節能監察中心、廣西壯族自治區南寧市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區崇左市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區柳州市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區來(lái)賓市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區桂林市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區梧州市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區賀州市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區玉林市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區貴港市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區百色市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區欽州市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區河池市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區北海市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西壯族自治區防城港市無(wú)線(xiàn)電監測中心、廣西電子高級技工學(xué)校、廣西壯族自治區無(wú)線(xiàn)電監測站、自治區工業(yè)和信息化研究院)。

差額撥款事業(yè)單位2個(gè)(廣西桂林冶金療養院、廣西軟件管理中心)。

第二部分:廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳?2020年度部門(mén)決算報表

詳見(jiàn)附件:自治區本級2020年度部門(mén)決算公開(kāi)附表

第三部分:廣西壯族自治區工業(yè)和信息化廳2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)本部門(mén)2020年度總收入302,612.47萬(wàn)元,其中本年收入288,366.31萬(wàn)元, 較2019年度決算數增加86,077.63萬(wàn)元,增長(cháng)39.75%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入172,070.14萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加32,927.64萬(wàn)元,增長(cháng)24.00%,主要原因是年中教育經(jīng)費追加、自治區工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金下?lián)芎椭醒霟o(wú)線(xiàn)電監管經(jīng)費追加;

2.政府性基金預算財政撥款收入51,000.00萬(wàn)元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加40,750.58萬(wàn)元,增長(cháng)398.00%,主要原因是其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出增加;

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入586.00萬(wàn)元,為自治區食鹽儲備專(zhuān)項監管資金,與2019年持平;

4.上級補助收入0萬(wàn)元。較2019年度決算數減少257.90萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是學(xué)校收到的其他補助減少;

5.事業(yè)收入47,744.06萬(wàn)元,為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入,如:直屬院校的教育收費收入等事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2019年度決算數增加5,144.80萬(wàn)元,增長(cháng)12.00%,主要原因是廳屬院校教育收入增加;

6.經(jīng)營(yíng)收入712.64萬(wàn)元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數減少238.35萬(wàn)元,下降25.00%,主要原因是經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng);

7.其他收入16,253.47萬(wàn)元,主要是2020年廣西33消費節”活動(dòng)補助項目新增15,000.00萬(wàn)元,北斗綜合示范項目、農產(chǎn)品交易評獎、交易成果創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)評獎和人社廳撥入的學(xué)生補助款等1,253.47萬(wàn)元。較2019年決算數增加14,799.04萬(wàn)元,其中不含新增2020年廣西“33消費節”活動(dòng)補助項目15,000.00萬(wàn)元,較2019年決算數減少200.96萬(wàn)元,下降13.81%,主要原因是加快項目資金支付進(jìn)度;

8.使用非財政撥款結余1,071.61萬(wàn)元,上年結轉和結余13,174.55萬(wàn)元,為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。上年結轉和結余較2019年度決算數減少6,007.24萬(wàn)元,下降31.00%,主要原因是加快項目資金支出進(jìn)度。

(二)本部門(mén)2020年度總支出302,612.47萬(wàn)元,其中本年支出277,714.86萬(wàn)元, 較2019年度決算數增加76,199.51?萬(wàn)元,增長(cháng)37.81%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))14.74萬(wàn)元:主要用于信訪(fǎng)事務(wù)和市場(chǎng)監督管理事務(wù)。較2019年度決算數減少3.28萬(wàn)元,降低18.20%,主要原因是信訪(fǎng)事務(wù)項目支出減少;

2.教育支出(類(lèi))130,809.79萬(wàn)元:主要用于直屬院校為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項教學(xué)管理工作任務(wù),保障教育事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。較2019年度決算數增加7,742.98萬(wàn)元,增長(cháng)6.29%,主要原因是職業(yè)教育收入增加;

3.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))0.46萬(wàn)元:主要用于促進(jìn)汽車(chē)消費獎勵支出。較2019年度決算數減少16,616.94萬(wàn)元,降低99.99%,主要原因是汽車(chē)消費獎勵減少;

4.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))7,537.05萬(wàn)元:主要用于按國家規定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2019年度決算數增加2.65萬(wàn)元,增長(cháng)0.04%,主要原因是離退休人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險和職業(yè)年金繳費支出等增加;

5.衛生健康支出(類(lèi))9,186.64萬(wàn)元:主要用于行政、事業(yè)單位由財政部門(mén)統一安排的行政、事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的以及追加2020年新冠疫情防控工作補助資金支出。較2019年度決算數增加3,827.21萬(wàn)元,增長(cháng)71.42%,主要原因是追加2020年新冠疫情防控工作補助資金支出及行政事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費支出增加;

6.節能環(huán)保支出(類(lèi))0萬(wàn)元:較2019年度決算數減少186.93萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是能源節約利用和污染減排開(kāi)支減少;

7.農林水支出(類(lèi))214.44萬(wàn)元:主要用于扶持農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)以及技術(shù)推廣和技能培訓方面的支出。較2019年度決算增加36.40萬(wàn)元,增長(cháng)20.44%,主要原因是扶持農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)以及技術(shù)推廣和技能培訓方面的支出增加;

8.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))54,434.98萬(wàn)元:主要用于自治區工業(yè)和信息化廳和所屬事業(yè)單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出(人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出)和用于組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策、監測、分析全區工業(yè)和信息化相關(guān)運行態(tài)勢,協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題,建立煤、電、油等物資的運行調控、推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員等以及事業(yè)發(fā)展目標方面的支出。較2019年度決算數增加24,160.17萬(wàn)元,增長(cháng)79.80%,主要原因是中央轉移支付無(wú)線(xiàn)電監管支出和自治區工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金撥付增加;

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))19,400.00萬(wàn)元:主要是廣西“33消費節”活動(dòng)補貼資金,為2020年新增項目資金,較2019年增長(cháng)100%;

10.金融支出(類(lèi))2,255.39萬(wàn)元:主要用于自治區中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金方面的支出。較2019年度決算數增加39.35萬(wàn)元,增長(cháng)1.70%,主要原因是用于自治區中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金支出增加;

11.住房保障支出(類(lèi))2,006.75萬(wàn)元:主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。較2019年度決算數增加47.71萬(wàn)元,增長(cháng)2.43%,主要原因是職工住房公積金增加;

12.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出(類(lèi))586.00萬(wàn)元:為自治區食鹽儲備專(zhuān)項監管資金增加,與2019年持平;

13.其他支出(類(lèi))51,268.62萬(wàn)元:主要用于廣西33消費節活動(dòng)補貼資金、廣西鐵路無(wú)人看守監護管理、北斗綜合應用示范項目、名特優(yōu)農產(chǎn)品交易會(huì )評獎、其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排支出等方面的支出。較2019年度決算數增加37,163.59萬(wàn)元,增長(cháng)263.40%,主要原因是廣西33消費節活動(dòng)補貼資金、其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排支出的預算指標增加;

14.結余分配2.63萬(wàn)元,為事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數減少62.18萬(wàn)元,下降95.94%,主要原因是提取職工福利基金和轉入事業(yè)基金減少;

15.年末結轉和結余24,894.97萬(wàn)元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2019度決算數增加9,940.29萬(wàn)元,增加66.47%,主要原因是本年度項目資金和其他收入撥款增加。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出175,122.00萬(wàn)元,較2019年度決算數增加31,590.83萬(wàn)元,增長(cháng)22.01%。其中:基本支出44,201.96萬(wàn)元,項目支出130,920.04萬(wàn)元。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為80,530.76萬(wàn)元,收入決算數為172,070.14萬(wàn)元,完成年初預算的213.67%。

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為14.74萬(wàn)元,預決算差異原因為年中下達的信訪(fǎng)事務(wù)和市場(chǎng)監督管理事務(wù)。主要用于信訪(fǎng)事務(wù)支出。

2.教育支出(類(lèi))年初預算為65,203.86萬(wàn)元,支出決算為86,236.13萬(wàn)元,完成年初預算的132.26%,預決算差異原因為年中下達生均補助和免學(xué)費補助資金。主要用于直屬院校為保證日常運轉發(fā)生的基本支出和為完成各項教學(xué)管理工作任務(wù),保障教育事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項目支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為0.46萬(wàn)元,預決算差異原因為2019年追加汽車(chē)消費月獎勵資金。主要用于汽車(chē)消費獎勵支出。

4.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))年初預算為4,294.22萬(wàn)元,支出決算為6,404.84萬(wàn)元,完成年初預算的149.15%,預決算差異原因為年中追加一次性撫恤金和機關(guān)事業(yè)單位社會(huì )保障資金等資金。主要用于按國家規定繳納機關(guān)事業(yè)單位社會(huì )保險,發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

5.衛生健康支出(類(lèi))年初預算為1,605.30萬(wàn)元,支出決算為5,864.93萬(wàn)元,完成年初預算的365.35%,預決算差異原因為人員變動(dòng)醫療保險費用增加。主要用于行政、事業(yè)單位由財政部門(mén)統一安排的行政、事業(yè)單位醫療保險經(jīng)費的支出。

6.農林水支出(類(lèi))年初預算為202.99萬(wàn)元,支出決算為214.44萬(wàn)元,完成年初預算的105.64%。主要用于技術(shù)推廣和技能培訓以及水資源節約管理與保護等方面的支出。

8.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))年初預算為7,314.08萬(wàn)元,支出決算為52,819.57萬(wàn)元,完成年初預算的722.16%,預決算差異原因為年中追加中央無(wú)線(xiàn)電監管經(jīng)費和自治區工業(yè)和信息化專(zhuān)項資金等。主要用于自治區工業(yè)和信息化廳和所屬事業(yè)單位為保證日常運轉發(fā)生的基本支出(人員經(jīng)費支出、日常公用經(jīng)費支出)和用于組織實(shí)施全區工業(yè)、信息化的行業(yè)規劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策、監測、分析全區工業(yè)和信息化相關(guān)運行態(tài)勢,協(xié)調解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題,建立煤、電、油等物資的運行調控、推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員等以及事業(yè)發(fā)展目標方面的支出。

9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為19,400.00萬(wàn)元,預決算差異原因為廣西33消費節活動(dòng)補助資金。主要用于廣西33消費節活動(dòng)補助資金方面的支出。

10.金融支出(類(lèi))年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為2,255.39萬(wàn)元,預決算差異原因為年中下達自治區中小微企業(yè)信用擔保機構風(fēng)險補償資金。主要用于自治區中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金以及中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金審計服務(wù)方面的支出。

11.住房保障支出(類(lèi))年初預算為1,910.31萬(wàn)元,支出決算為1,911.51萬(wàn)元,完成年初預算的100.06%,預決算差異原因為是住房公積金征繳增加。主要用于按照國家政策規定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出44,201.96萬(wàn)元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出26,862.06萬(wàn)元,完成年初預算的95.60%。預決算差異的主要原因是人員變動(dòng)。

(二)商品和服務(wù)支出12,495.45萬(wàn)元,完成年初預算的88.84%。預決算差異的主要原因是加大對“三公經(jīng)費”的嚴格控制以及對其他公用經(jīng)費的壓減。

(三)對個(gè)人和家庭的補助4,283.71萬(wàn)元,完成年初預算的77.40%。預決算差異的主要原因是離退休人員變動(dòng)。

(四)資本性支出560.70萬(wàn)元,屬年中預算調整。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年度政府性基金支出51,000.00萬(wàn)元,較2019年度決算數增加40,750.58萬(wàn)元,增長(cháng)397.59%。其中:基本支出0萬(wàn)元,項目支出51,000.00萬(wàn)元。

2020?年度政府性基金支出年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為51,000.00萬(wàn)元。

其他支出(類(lèi))年初預算為0萬(wàn)元,支出決算為51,000.00萬(wàn)元,預決算差異的主要原因是年中追加專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出,主要用于廳直屬院校校園建設。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度公共財政預算“三公”經(jīng)費實(shí)際支出共計175.10萬(wàn)元,完成年初預算的45.38%,比上年下降35.33%。其中:公務(wù)用車(chē)運行維護費169.51萬(wàn)元,完成年初預算的58.71%,比上年下降13.21%,下降原因為加強公車(chē)使用管理,嚴格審核出車(chē)申請;公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,當年無(wú)預算,比上年下降100%,下降原因為當年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置計劃;因公出國(境)費0.28萬(wàn)元,完成年初預算的0.36%,比上年下降99.59%,下降原因為疫情影響暫停對外交流業(yè)務(wù);公務(wù)接待費5.31萬(wàn)元,完成年初預算的28.56%,比上年下降19.30%,下降原因為嚴格執行公務(wù)接待管理辦法,減少接待批次和人數

本部門(mén)2020年度“三公”經(jīng)費支出嚴格控制在年初預算內,今后,將繼續加強車(chē)輛規范化管理,規范出訪(fǎng)活動(dòng),簡(jiǎn)化接待,厲行勤儉節約,不鋪張浪費,嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出;將繼續嚴格部門(mén)預算編制,嚴格執行出訪(fǎng)活動(dòng)、公務(wù)接待、車(chē)輛運行維護的制度,嚴格控制“三公經(jīng)費”的支出,將“三公經(jīng)費”支出控制在規定的預算內。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0.28萬(wàn)元。全年使用財政撥款未安排因公出國(境)團組。開(kāi)支內容主要用于2019年廳機關(guān)開(kāi)展工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國際合作與交流以及開(kāi)展進(jìn)行招商引資活動(dòng)等方面支出。

(二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出169.51萬(wàn)元。其中:

公務(wù)用車(chē)購置支出 0萬(wàn)元,2020年未購置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運行維護支出169.51萬(wàn)元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。2020年,自治區工業(yè)和信息化廳、33個(gè)所屬單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為91輛,全年運行費支出169.51萬(wàn)元,平均每輛1.86萬(wàn)元。

(三)公務(wù)接待費支出5.31萬(wàn)元,國內公務(wù)接待批次67次,人次334次,國(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。主要用于按規定開(kāi)支對內交往和對外交流合作的接待、招商引資項目洽談費用等支出。

六、其他重要事項情況說(shuō)明

(一)?機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,154.87萬(wàn)元,比2019年減少84.99萬(wàn)元,降低6.85%。主要原因是節約經(jīng)費開(kāi)支、壓減一般項目經(jīng)費。主要原因是節約經(jīng)費開(kāi)支、壓減一般項目經(jīng)費。

(二)政府采購支出情況說(shuō)明。

2020年本部門(mén)政府采購支出總額87,891.88萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出18,787.80萬(wàn)元、政府采購工程支出56,731.22萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出12,372.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55,019.70萬(wàn)元,占政府采購支出總額的62.60%,其中:授予小微企業(yè)合同金額55,019.7萬(wàn)元,占政府采購支出總額的62.60%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛148輛,其中,執法執勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)61輛、其他用車(chē)84輛,其他用車(chē)主要是學(xué)生實(shí)習教學(xué)用車(chē)及救護車(chē);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備286臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備27臺(套)。

(四)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求,本部門(mén)組織對2020年度一般公共預算200萬(wàn)元以上的項目支出開(kāi)展績(jì)效自評,從評價(jià)情況來(lái)看,各預算項目基本完成年初預算設定的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標和成本指標等產(chǎn)出指標,基本達到年初預算設定的社會(huì )效益指標、經(jīng)濟效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響指標和服務(wù)滿(mǎn)意度指標等效益指標。

本部門(mén)組織開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià),從評價(jià)情況來(lái)看,預算編制科學(xué)合理,預算執行及時(shí)有效,績(jì)效目標實(shí)際完成率和及時(shí)完成率較高,履行工作具有較高的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和生態(tài)效益,社會(huì )公眾和服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十四、教育(類(lèi)):指自治區工業(yè)和信息化廳直屬院校用于教育方面的支出。包括中專(zhuān)教育、技校教育、高等職業(yè)教育和其他職業(yè)教育支出。

十五、資源勘探信息等事務(wù)(類(lèi)):指自治區工業(yè)和信息化廳用于開(kāi)展工業(yè)和信息化相關(guān)工作的支出。包括制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等內容。

十六、金融(類(lèi)):指自治區工業(yè)和信息化廳用于中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金以及中小企業(yè)擔保風(fēng)險補償資金審計服務(wù)方面的支出。

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